国产av在线播放

網站支持IPv6
當前位置:首頁 > 信息公開 > 財政信息 > 部門預算 > 2018

江州区工信局2018年部門預算公开

2018-02-13 22:43     来源:江州区财政局
【字體: 打印

第一部分:国产av在线播放工業貿易和信息化局概況

一、主要職責

二、部門預算单位构成

第二部分:国产av在线播放工業貿易和信息化局2018年部門預算报表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:“三公”經費支出預算表

表五:政府性基金預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:国产av在线播放工業貿易和信息化局2018年部門預算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分:国产av在线播放工業貿易和信息化局概況

一、基本情況 

(一)主要職責

  1、提出国产av在线播放新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題;擬訂並組織實施国产av在线播放工業、信息化、貿易流通的發展規劃,推進産業結構戰略性調整和優化升級,推進新型工業化和信息化融合發展。

2、擬訂並組織實施国产av在线播放工業、信息化、貿易流通發展的行業規劃、計劃和産業政策,提出優化産業布局、結構調整的政策建議,研究起草相關規範性文件草案,組織實施行業技術規範和標准,指導工業、信息化、貿易流通行業質量管理工作。

3、監測、分析国产av在线播放工業、信息化、貿易流通領域相關産

業運行態勢,統計並發布相關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題並提出政策建議,建立煤、電、油等重要物資的運行調控機制並組織實施;負責工業、信息化和貿易流通相關行業應急管理、産業安全和國防動員有關工作。

4、負責提出工業、信息化和貿易流通固定資産投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、擬訂工業、信息化和貿易流通重大項目布局和結構調整方案、財政性建設資金安排的意見,負責国产av在线播放工業、信息化和貿易流通相關産業投資的組織實施,按規定權限審批、核准和備案規劃內和年度計劃規模內固定資産投資項目及節能項目評估,指導工業、信息化和貿易流通投資項目的招標管理工作。

    5、擬訂高技術産業中涉及生物醫藥、新材料、信息産業等的規劃、政策並組織實施,指導行業技術創新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統産業,組織實施有關國家、自治區、崇左市和国产av在线播放科技重大專項,推進科研成果産業化;推動軟件業、信息服務業和新興産業發展。

6、承擔振興国产av在线播放裝備制造業組織協調的責任,組織擬訂技術裝備發展和自主創新規劃、政策,依托國家和自治區重點工程建設協調有關重大專項的實施,推進技術裝備國産化;指導引進技術裝備的消化創新。

7、擬訂並組織實施国产av在线播放工業和信息化相關産業的能源節約、資源綜合利用、清潔生産、循環經濟規劃和促進政策;組織協調相關重大示範工程和新産品、新技術、新設備、新材料及散裝水泥的推廣應用。

8、推進工業、信息化和貿易流通相關行業體制改革和管理創新,提高行業綜合素質和核心競爭力,指導相關行業加強安全生産管理。

9、指導工業、貿易企業制訂和實施企業改革方案,協調解決工業、貿易企業中重大問題;指導直屬國有企業的管理,轉換經營機制,建立現代企業制度;會同有關部門做好直屬國有企業國有資産的監督管理工作;負責對直屬企業班子的選拔任用、年度測評和獎懲工作;指導工業、貿易企業管理人員的培訓和職工教育工作。

10、指導流通體制改革,培育發展和完善市場體系,擬訂規範流通秩序和市場規劃的管理制度;推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平台,按規定對特殊流通行業進行監督管理;抓好流通法律法規的貫徹實施。規範酒類市場和屠宰市場管理工作。

11、指導大宗産品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設和內外貿一體化的區域性商貿物流基地建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

12、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生産資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對家畜定點屠宰進行監督管理。

13、負責商貿、流通服務行業安全管理職責,制訂並組織實施商貿、流通服務行業企業事故防範措施和安全生産檢查。

14、負責国产av在线播放中小企業、民營企業發展的宏觀指導;會同有關部門擬訂促進中小企業以及非國有制經濟發展的相關政策和措施,協調解決有關重大問題;推進農産品加工業發展;負責組織協調減輕企業負擔工作。

15、統籌推進国产av在线播放信息化工作,擬訂相關政策並協調信息化建設中的重大問題,促進電信、廣播電視和計算機網絡融合,指導協調電子政務發展,推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享。

16、承擔信息行業産業安全管理的責任,負責協調国产av在线播放信息安全和信息安全保障體系建設,指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作,協調處理網絡與信息安全的重大事件。

17、負責国产av在线播放工業行業、信息化産業、貿易流通業的管理工作,研究提出電力工業發展建議,負責電力、煤炭、石油天然氣的工業行業管理,負責協調無線電管理執法監管工作,負責国产av在线播放鐵路、公路、水路、郵電年度運輸和生産的綜合協調。

18負責国产av在线播放國防科技工業的綜合協調和管理,承擔国产av在线播放國防科技工業、民用船舶工業的管理,負責民用爆破器材生産、經銷的安全生産監督管理,負責擬訂煙花爆竹行業規劃和有關標准、規範。

19、牽頭研究擬訂国产av在线播放工業園區的布局規劃和發展規劃,組織擬訂国产av在线播放工業園區管理辦法和獎懲措施並組織實施,指導、協調、督促工業園區建設,指導国产av在线播放承接産業轉移工作。

20、負責国产av在线播放工程系列職稱審核推薦工作。

21、承辦国产av在线播放人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況 

我單位爲崇左市国产av在线播放人民政府工作部門,屬行政單位,由四部分組成,詳細情況見下表:

     

崇左市国产av在线播放工業貿易和信息化局本级

崇左市国产av在线播放信息化工作辦公室

崇左市国产av在线播放節能監察大隊

崇左市国产av在线播放商務行政綜合執法稽查大隊

二、人員構成情況

国产av在线播放工業貿易和信息化局人员编制总数为  16  人,其中行政編制 11 人,工勤編制 2 人。實有財政供養人數55 人,其中行政在職 11 人,工勤在職 2 人,離退休人員 42人(其中離休 2 人)。

崇左市国产av在线播放信息化工作辦公室人员编制9名,在職9名。實有財政供養9人。

崇左市国产av在线播放節能監察大隊编制5名,在職1名,抽調板利鄉中學教師1人,其余以後通過人社局面向社會招考。實有財政供養1人。

崇左市国产av在线播放商務行政綜合執法稽查大隊编制6名,現在職2人,抽調板利鄉中學教師2人,其余以後通過人社局面向社會招考。實有財政供養2人。

第二部分:国产av在线播放工業貿易和信息化局2018年部門預算报表

(詳見附表)

第三部分:2018年部門預算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算 450.13 萬元,同比增加105.33 萬元,同比增長30.55 %

一般公共預算撥款450.13 萬元,同比增加105.33 萬元,同比增長30.55 %。其中:經費撥款450.13 萬元,同比增加105.33 萬元,同比增長30.55 %;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

政府性基金撥款 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %。……。

納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:國有資本經營收入安排的資金 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %;……。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:事業收入安排的資金 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %;……。

上年結余收入 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:一般公共預算撥款结转 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %;……。

……

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算 450.13萬元,基本支出 333.45萬元,占支出總預算的 74.08 %,同比增加 20.85萬元,同比增長7 %;項目支出 116.68  萬元,占支出總預算的 25.92  %,同比增加84.48萬元,同比增長262 %

1.按支出功能分類科目劃分,共分爲類,其中:

1)一般公共服務支出類科目309.98 萬元,占支出總預算68.86,同比增加49.83萬元,同比增長19%;

2)社會保障和就業支出類科目54.6萬元,占支出總預算10.64%,同比增加15.96萬元,同比增長77%;

3)醫療衛生與計劃生育支出類科目36.69萬元,占支出總預算5.02%,同比增加0.13萬元,同比增長11.50%;

4)住房保障支出類科目30.06萬元,占支出總預算8.72%,同比增加7.77萬元,同比增長34.87%。

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算 333.45 萬元,占支出總預算 74.08 %,同比增加20.85萬元,增長 6.67 %。

工資福利支出預算 288.94 萬元,占基本支出預算 92.43 %,同比增加 34.10萬元,增長13.38 %。

商品和服務支出預算 35.51 萬元,占基本支出預算 11.36 %,同比增加 0.03萬元,增長 0 %。

對個人和家庭的補助支出預算 9萬元,占基本支出預算 2.88 %,同比減少 13.28 萬元,下降 59.6 %。

2)項目支出預算。

項目支出預算 116.68萬元,占支出總預算 25.92 %,同比增加84.48 萬元,增長262.36 %。

商品和服務支出預算 114.4萬元,占基本支出預算 92.92%,同比增加 83.4 萬元,增長269.03%。

其它資本性支出預算 2.28萬元,占基本支出預算 7.08%,同比增加 1.08 萬元,增長90 %。

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

2018年度財政撥款支出450.13萬元,其中:基本支出 333.45 萬元, 项目支出 116.68 萬元。具體支出預算如下:

一般公共服務支出309.98萬元,基本支出 210.3 萬元, 项目支出 99.68 萬元。主要用于国产av在线播放工業貿易和信息化局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按崇左市江州区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

社會保障和就業支出56.4萬元,全部是基本支出預算。是用于支付单位在职职工的单位养老保险费及离退休职工的养老金、遗属补助等的发放。

醫療衛生與計劃生育支出36.69萬元,全部是基本支出預算。是根据崇左市江州区统一规定,按事业单位在职职工月均工资的一定比例计算缴纳的医疗保险。

住房公積金支出30.06萬元,全部是基本支出預算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

資源勘探信息等支出17萬元,全部是項目支出預算。是負責国产av在线播放工業行業,研究提出電力工業發展建議,負責電力、煤炭、石油天然氣的工業行業項目建設。

 

三、2018年部門預算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年財政資金安排的“三公”經費支出預算 0 萬元(全口径),其中:因公出國(境)經費支出预算 0 萬元,公務接待費支出预算 0 萬元,公务用车运行维护费支出预算 0 萬元,公务用车购置费支出预算  0萬元。

(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。2018年一般公共資金安排的“三公”經費支出預算 萬元,比2017年初預算  0萬元减少(增加) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %。其中:

1.因公出國(境)經費2018年預算 0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,增長(下降) 0 %

2.公務接待費2018年預算  0 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,增長(下降) 0 %

3.公務用車費2018年預算 萬元,其中:公务用车运行维护费2018年預算 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要是(支出細項、公務用車保有量等有關情況說明)。公務用車購置費2018年預算 萬元,同比增加(减少) 0 萬元,增長(下降) 0 %

四、其他重要事項情況說明。

(一)国产av在线播放工業貿易和信息化局部門預算单位的构成。

国产av在线播放工業貿易和信息化局部門2018年的部門預算由本单位本级构成。

(二)国产av在线播放工業貿易和信息化局部門行政运行经费预算安排情况。

2018年機關運行經費爲35.51萬元,同比增加0.04萬元,增長0.11%,全部是基本支出預算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (三)政府采購預算安排情況

    2018年政府采購預算17萬元,用于采购办公设备、办公电脑、办公器材等。

(四)國有資産的總體情況

(五)項目預算績效說明

2018年無绩效项目预算。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指崇左市国产av在线播放財政之斈険芨兜資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区财政预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部門用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
江州区工信局2018年部門預算公开表

文件下載:

18022615488062.xls

關聯文件: